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务管理有漏洞”问题。(1)合同签订不规范。整改进展情况:一是严格执行财务管理制度,规范经办人签字及签订日期,确保合同要素完整。二是及时调整内部控制建设工作领导小组和相关工作小组,对程序和审批流程、信息公开、合同签订和履约验收等进行进一步完善。(2)财务报销把关不严。整改进展情况:一是已......
发布时间:2025.07.11
否真实完整,票据签字手续是否完善,发票附件及相关文件通知是否齐备,严格按照规定标准办理报销。三是加强财务管理,提高财务人员专业水平严格执行内部控制制度。(4)针对“专项账户未设置会计账簿。”问题整改进展情况:一是规范资产账务管理,现已将扶贫相关记账凭证、账簿移交给中心办公室财务,钱款留......
发布时间:2025.07.11
一步规范议事、决策的程序。二是召开政法委办公会议6次,对重大事项集体决策,并形成会议纪要。三是召开廉政风险防控会议,集中学习《行政事业单位内部控制规范》等,进一步规范财务报销工作,预防廉政风险。(14)针对“抓班子带队伍不够严实”问题整改进展情况:一是严格履行“第一责任人”责任,及时召开......
发布时间:2024.12.13
运转工作;负责重要会议、接待和活动的组织安排;负责局办公会议决议及内部管理制度的督办落实;负责局机关财务、国有资产管理工作,组织指导局机关内部审计和内部控制体系建设工作;负责对外宣传、新闻发布和网站管理;负责区党工委、管委会督查事项的落实和回复;负责承担局机关规范性文件的合法性审......
发布时间:2024.07.17
形象。(二)组织人事部负责集团党团工妇、人力资源等工作,提供和培养高素质的人力资源,满足集团业务发展需要。(三)审计风控部负责建立集团风险控制体系和内部审计制度,对经营项目现场进行审计管理,确保经营合法合规。(四)纪检监察部在上级纪委监委和集团党委、纪委领导下,履行监督执纪问责职......
发布时间:2024.06.19
批手续齐全,保证财务开支的合法性、合理性。三是建立长效机制。制发《关于进一步加强农村集体“三资”管理的制度》,更新、修订了《兴城街道办事处内部控制管理制度》,严肃财经纪律,规范报销审核程序,加大原始凭证内容、印章是否齐全、发票与明细金额是否一致等审核力度,对跨年度、不完整、不规范和不......
发布时间:2024.01.26
党委日常综合性事务。(二)法制股职责:组织实施全面依法行政工作;组织落实税收执法“三项制度”;组织办理行政复议、行政诉讼等事项;承担本单位内部控制工作的组织、管理和监督。(三)税政一股职责:组织实施增值税、消费税、车辆购置税等税(费)种的征收管理工作;组织落实相关税(费)种的税收优惠......
发布时间:2024.01.09
详见附件...
发布时间:2023.09.19
我区内部审计制度的空白,一定程度上改善了审计人员配备不足的现状,增强了全区审计力量,有力保障了内部审计在规范管理、防范风险、提质增效、完善内部控制、促进反腐倡廉等方面发挥作用。 规范审计整改,压实整改责任。配套完善的《枣庄高新区审计整改检查制度(试行)》《枣庄高新区审计查出问题整改......
发布时间:2023.05.08
权限和责任,加强对采购需求确定、采购政策落实、采购方式选择、评审专家抽取、采购信息公开、质疑答复组织、采购合同签订、履约验收等环节和过程的内部控制和风险管理,强化内部监督。二、完善政府采购扶持企业政策 开展“惠企走访”有声有色一是加大对中小微企业扶持力度。根据枣庄市财政局《关于进一步做......
发布时间:2022.07.05
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