• 索 引 号:370400/2026-00092
  • 主题分类:财政收支信息
  • 发布机构:财政金融局
  • 成文时间:2026年01月28日
  • 文  号:
  • 发文时间:2026年01月28日
  • 标  题:2025年预算执行情况分析
  • 效力状态:有效

2025年预算执行情况分析

2025年全区财政收入累计完成490810万元,同比下降2.7%,具体情况如下:

一、一般公共预算收入完成情况。2025年全区一般公共预算收入完成153776万元,同比增长4.8%,完成预算的99.3%。

从收入结构来看,税收收入完成99123万元,同比增长5.6%,税收占比64.5%,较去年同期增长0.6个百分点。因税务稽查等因素企业所得税等9个税种实现正增长,城镇土地使用税等4个税种收入下降;非税收入完成54653万元,同比增长3.2%。

分部门看,税务部门完成102722万元,同比增长4.9%,完成预算的99.4%;财政部门完成51054万元,同比增长4.5%,完成预算的99%,其中:国土住建局完成354万元,完成预算的2.44%;综合执法局完成3238万元,完成预算的107.9%;公安局完成197万元,完成预算的9.9%;交警队完成228万元,完成预算的30.4%。

二、政府性基金预算收入完成情况。2025年全区政府性基金预算收入完成337034万元,同比下降5.7%,其中:国有土地使用权出让收入完成310253万元,同比下降7.8%;城市基础设施配套费收入完成9835万元,同比增长39.3%。

三、支出情况。2025年全区财政支出576862万元(含12.8亿专项债券支出),其中:一般公共预算支出126801万元,政府性基金预算支出450061万元。民生支出占比85.6%,较去年同期提高1.2个百分点。

四、下一阶段工作重点

(一)抓紧财源税源建设,强化资金保障。加强财政收入组织,合理确立收入目标,加强同税务、街道等征管部门的联动协调,加大对重点项目、重点工程和重点税源的排查与监控,确保税款足额入库。

(二)优化财政支出结构,合理分配财政资源。科学规范准确编制区级预决算,加大财政统筹力度,保障“三保”、化债和经济社会发展急需等刚性支出。坚定落实“党政机关要习惯过紧日子”要求,加强部门对接交流,精打细算支出明细,厉行节约开展各项工作,保障全区各预算单位正常运转。坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序,优先保障人员工资、基本运转、基本民生等“三保”支出预算。严格预算审批程序,严控预算追加事项,重点压减“三公”经费等一般性支出。

(三)提升财政管理效能,激发改革创新活力。进一步推进预算绩效管理提质增效,对全过程预算绩效管理工作进行督导,规范绩效管理业务,加强绩效管理结果应用。灵活运用多种监督方式做好事前预防、事中控制、事后处理。

(四)财政监管提质增效,防范化解重大风险。着力提升财会监督效能,深入重点领域开展监督,夯实财会监督基础。进一步落实推进街道财政资金监管相关工作建设,提升街道财政资金使用绩效,强化街道财政资金监督管理突出问题专项整治工作。加强政府债务管理,统筹平衡地方政府债务风险化解和稳定发展,合理控制政府法定债务率水平。严格落实既定化债举措,逐月完成存量隐性债务化解工作,坚决防止新增政府隐性债务。


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